Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30180251 |
Číslo faktúry: | FD /0138/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil. telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
Dátum úhrady: | 26.04.2018 |
Súbor: | FD_0138_18 |
Zverejnené: | 01.06.2018 |