Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1828495
Číslo faktúry: FD /0143/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Istebné
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 11,95
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.04.2018
Dátum vystavenia: 25.04.2018
Dátum splatnosti: 09.05.2018
Dátum úhrady: 04.05.2018
Súbor: FD_0143_18
Zverejnené: 01.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov